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建筑設(shè)計(jì)院審計(jì)部:強(qiáng)化對下屬部門的財(cái)務(wù)審計(jì)工作!

發(fā)布時間:2019-11-21    來源:建筑設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)院    瀏覽:

為了加強(qiáng)對下屬部門的管理和監(jiān)控,及時了解、規(guī)范各下屬部門的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、盈利情況等,總公司對下屬部門進(jìn)行定期與不定期的監(jiān)管和審計(jì)。

審計(jì)方式為以下兩個方面:

 一、定期收取財(cái)務(wù)監(jiān)管資料,及時掌控下屬部門的經(jīng)營情況

2019年,總公司要求各下屬部門每月20日之前遞交各下屬部門上月的財(cái)務(wù)資料,需遞交的財(cái)務(wù)資料內(nèi)容如下:

1.銀行對賬單;

2.科目余額表;

3.財(cái)務(wù)報(bào)表;

4.合同臺賬;

5.進(jìn)、銷發(fā)票統(tǒng)計(jì)表;

6.納稅憑證(增值稅、企業(yè)所得稅、個稅、附加稅等企業(yè)繳納的相關(guān)稅費(fèi)申報(bào)表、完稅憑證)

二、不定期的對下屬部門進(jìn)行全面審計(jì)

審查下屬部門的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理狀況,2018年以來,總公司組織專門人員對成立一年以上的下屬部門進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)流程:

下發(fā)審計(jì)通知→各下屬部門準(zhǔn)備審計(jì)資料→各下屬部門郵寄審計(jì)資料→總公司收到審計(jì)資料→總公司專人審計(jì)→與下屬部門溝通審計(jì)結(jié)果→總公司出具審計(jì)報(bào)告→下屬部門限期整改完成

總公司對下屬部門趨日加大監(jiān)管力度,加強(qiáng)對下屬部門的審計(jì)是必要的。為確保長期穩(wěn)固的發(fā)展與壯大,總公司對下屬部門的審計(jì)工作將長期地、有計(jì)劃的進(jìn)行下去。

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